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發表於 2024-5-9 15:10:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
产负债表、损益表、现金流量、会计记录、财务政策和内部程序。风险评估识别和评估与组织财务信息相关的潜在风险例如欺诈、错误或遗漏。合规性测试评估组织是否遵守适用的法律和法规以及其内部财务政策和程序。内部控制测试评估组织内部财务控制的有效性例如职能分离和支出授权。实质性测试执行程序来测试财务信息的准确性和可靠性包括交易测试、账户余额测试和账户分析。审计报告准备一份报告其中包括外部审计团队对组织财务信息的意见强调任何问题或疑虑并为未来的改进提出建议。


沟通根据需要向组织管理层和其他利益相关者例如投资者和监管机构传达审核结果。嗯这是由负责审计的外部代理负责的部分。你呢?作为一家公司您可以采取哪些措施来确保外部审计的成功?在接下来的主题 立陶宛手机号码列表 中我们将讨论本主题中的两个重要点审计委员会的作用以及雇用审计师时的必要谨慎。审计委员会和外部审计了解这种关系审计委员会是公司内部机构其职能是协助董事会监督内部和外部审计活动。因此它必须由独立且合格的成员组成这些成员不属于公司管理层。



审计委员会负责评估内部和外部审计流程的有效性并努力确保公司的财务信息准确可靠。在外部审计方面审计委员会共同努力确保公司遵守适用的会计和财务标准和法规并评估外部审计工作的质量。该委员会负责审查外部审计的工作并为改进审计流程和公司财务信息的质量提供指导和建议。聘请外部会计审计时的个必要注意事项考虑到我们迄今为止所看到的情况很容易理解外部审计如何对公司的声誉及其财务产生重大影响。因此必须采取一些预防措施以确保您选择一家可靠且有能力的公司。
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